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Principaux attributs de conformité pour la fonction de l’audit interne au 30 juin 2023

Principaux éléments de surveillance Principaux attributs de conformité Résultats du rendement

Les auditeurs internes sont formés pour accomplir le travail efficacement

% des membres du personnel ayant un titre professionnel en audit interne ou en comptabilité (auditeur interne certifié [CIA], comptable professionnel agréé [CPA])

72 %

% des membres du personnel en voie d’obtenir un titre professionnel en audit interne ou en comptabilité (CIA, CPA)

17 %

% des membres qui ont d’autres titres professionnels (CGAP, CISA, etc.)

33 %

Le travail d’audit interne est-il accompli conformément aux normes internationales pour la profession d’audit interne

Date de la dernière séance d’information complète au Comité ministériel d’audit sur les résultats du programme d’assurance et d’amélioration de la qualité (PAAQ).

Janvier 2023

Date de la dernière évaluation externe

Décembre 2020

L’audit interne est-il crédible et ajoute-t-il de la valeur en appui au mandat et aux objectifs stratégiques de l’organisation

Cote d’utilité générale moyenne de la haute direction (niveau du sous-ministre adjoint [SMA] ou son équivalent) des secteurs ayant fait l’objet d’un audit

4.25 sur 5

 

Principaux attributs de conformité pour la mise en œuvre du plan d’audit au 31 décembre 2023

Les travaux d’audit sont effectués selon un plan de vérification axé sur les risques qui est élaboré systématiquement et a été approuvé par le sous-ministre. La direction prend des mesures en réponse aux recommandations des audits interne.

Audit interne Statut de l’audit Date d’approbation du rapport Date de publication du rapport Date d’achèvement originale prévue du PAD Statut de la mise en œuvre
2018-19
1 Audit de la gestion des systèmes de TI vieillissants Publié – PAD non mis en œuvre intégralement 10 avril 2019 25 juillet 2019 31 mars 2020 80 %
2 Audit du programme d’arpentage des terres du Canada Publié – PAD non mis en œuvre intégralement 26 septembre 2019 19 novembre 2019 31 décembre 2021 67 %
2019-20
1 Audit sur la mise en œuvre de la stratégie pour un gouvernement ouvert de RNCan Publié – PAD non mis en œuvre intégralement 8 avril 2021 1 juin 2021 31 décembre 2022 75 %
2 Audit et évaluation conjointe de l’Initiative Impact Canada – Volet des technologies propres Publié – PAD non mis en œuvre intégralement 21 janvier 2022 2 mai 2022 30 septembre 2022 67 %
3 Projet conjoint d’audit et d’évaluation de la transition au cadre ministériel des résultats Publié – PAD non mis en œuvre intégralement 9 mai 2022 30 juin 2022 30 avril 2023 50 %
4 Évaluation indépendante du Programme du plateau continental polaire Publié – PAD non mis en œuvre intégralement 8 avril 2021 25 mai 2021 30 avril 2023 0%
2020-21
1 Audit du processus de gestion de la continuité opérationnelle de RNCan Publié – PAD non mis en œuvre intégralement 19 octobre 2021 10 décembre 2021 31 décembre 2022 0%
2 L'audit ciblé de la sécurité GI-TI Publié – PAD non mis en œuvre intégralement 22 juillet 2021 2 novembre 2021 31 mars 2024 50 %
2021-22
1 Audit de la gestion des services d’approvisionnement Publié – PAD non mis en œuvre intégralement 11 juillet 2022 23 août 2022 30 septembre 2023 25 %
2 Initiative conjoint d’audit et d’évaluation de la phase II de la Stratégie d’intervention précoce contre la tordeuse des bourgeons de l’épinette Publié – PAD non mis en œuvre intégralement 11 juillet 2022 15 septembre 2022 30 juin 2022 100 %
3 Audit ciblé de l’infonuagique et du stockage Publié – PAD non mis en œuvre intégralement 11 octobre 2022 31 janvier 2023 31 décembre 2024 0 %
2022-23
1 Audit interne des marchés de services de consultation attribués à McKinsey & Company par le gouvernement fédéral Publié – PAD non requis 21 mars 2023 30 mars 2023 S/O S/O
2 Audit de la gestion des services informatiques En cours        
3 Audit ciblé de la stratégie sur les données de RNCan Publié – PAD non mis en œuvre intégralement 24 octobre 2023 13 décembre 2023 30 septembre 2024 0 %
4 Audit de la gestion des biens immobilisés et attrayants de RNCan Publié – PAD non mis en œuvre intégralement 24 octobre 2023 18 décembre 2023 31 mars 2024 0 %
5 Audit de l’inclusion, diversité, équité et accessibilité En cours        
6 Projet conjoint d’audit et d’évaluation de l’avancement de la réconciliation En cours        
7 Rapport annuel des audits continus En cours        
2023-24
1 Audit de la cybersécurité En cours        
2 Audit ciblé - Pratiques de gestion des risques de RNCan En cours        
3 Audit de la sécurité de la science En cours        
4 Audit de la propriété intellectuelle et du transfert de technologie En cours        
5 Projet conjoint d’audit et évaluation de la réduction des risques de catastrophes Prévu        

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